為強化審計監(jiān)督,防控合規(guī)風險,實現(xiàn)“強內(nèi)控、防風險、促合規(guī)”的管控目標,7月25日,市城投公司召開交投公司內(nèi)審進場會暨合規(guī)內(nèi)控手冊編制討論會,公司審計法務部、綜合管理部、交投公司以及安徽皋陶律師事務所、湖州立合會計師事務所等參加會議,會議分兩個階段進行。
會議第一階段,公司審計法務部宣讀了《關于對交投公司進行內(nèi)部審計的通知》,并從審計目標、范圍等方面介紹本次審計實施方案,交投公司副總經(jīng)理黃名充作配合審計表態(tài)發(fā)言。
會議第二階段,交投公司就公司概況、內(nèi)控手冊編制情況等進行介紹,與會人員就手冊文稿中總章、內(nèi)控環(huán)境、各部門業(yè)務流程內(nèi)部控制、內(nèi)控缺陷認定標準等章節(jié)依次進行討論。
會議指出,交投公司要高度重視此次內(nèi)審工作,主動接受審計監(jiān)督,主要領導要親自抓,各部門要全力配合,明確專人負責,按時如實提供審計組所需的各項資料,對審計提出的問題加強整改;要在全面梳理公司各類管理制度的基礎上,結合公司實際,以“可用、會用、好用”的建設目標,完成公司合規(guī)內(nèi)控手冊編制工作,強化內(nèi)控體系管控與公司各項業(yè)務工作深度融合;要將合規(guī)管理、內(nèi)控建設及實施情況納入內(nèi)審工作內(nèi)容,對公司重要業(yè)務領域、關鍵環(huán)節(jié)、重要事項的內(nèi)控有效性進行評價,以保障各項經(jīng)營業(yè)務規(guī)范有序開展。